上海leyu和研信企(qǐ)业管理有限公司
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一、审计报告类型:
1、内外(wài)资会计(jì)报表审计:
财务报表审计是(shì)最常规的审计业务,是会(huì)计师事(shì)务所(suǒ)的法定业务(wù)。会计师事务(wù)所和委托方对拟委托(tuō)事项的初步接洽(qià)和了解(jiě)后,接受委托按审计目的的要(yào)求,采用特定的(de)审计程序和方法,对(duì)被审单位的会计报表(biǎo)或特定事项进行(háng)审计,出具审计(jì)报告。
2、高新技术企(qǐ)业专项审计:
高新技术企业专项审计,是指依据(jù)高新技术企业认定办法相关规定(dìng),对近三年的研发费用(yòng)支(zhī)出情况及高新技术产品(服务(wù))收入情况进(jìn)行审计(jì),出具(jù)审计专项报(bào)告(gào)。该(gāi)报告(gào)主要用(yòng)于企业申(shēn)办高新技术企(qǐ)业或(huò)高新技术企(qǐ)业复审使用。
3、研发费加计扣除审(shěn)计:
指对申请享受研发费加计扣除政策的(de)企业,对企(qǐ)业核算(suàn)的研发费(fèi)情(qíng)况进行专项审计,主要审核研发费核算是(shì)否(fǒu)合理及真实。
4、软件企业认定专(zhuān)项审计
是指依(yī)据软件企业认定办法的相关规定(dìng),对拟认定企业上一年度(dù)和当年度(实际年限不足一(yī)年的按(àn)实际月份)财务报表(含资产负债(zhài)表、损益表、现(xiàn)金流量表)以及软件产(chǎn)品开发销售(营业)收入、企业软件(jiàn)产品自主(zhǔ)开发销售(营业)收(shōu)入、企业研究开发费用情(qíng)况(kuàng)进行审计。
5、动漫(màn)企业认定(dìng)专项审计(jì):
是(shì)指依据动漫(màn)企业认定管理办法的相关规定,对拟(nǐ)认定企业上一年度财务报表(含资产负债表、损(sǔn)益表、现金流量表)以及动漫产品(pǐn)收入及(jí)企业研究开发费用情况进行(háng)审计,
6、离任审(shěn)计:
是指对(duì)法定代表人或高级管理人员整个任职期间(jiān)经(jīng)济责任履(lǚ)行情况所进(jìn)行的审(shěn)查(chá),鉴证(zhèng)和总体评价(jià)。是考(kǎo)核(hé)责任(rèn)人任职期间的业绩,明确划分前后任的经济责任的有(yǒu)效(xiào)方法。
7、清(qīng)算审计:
是指(zhǐ)企业(yè)由于各种原因终止,对(duì)其清算期间的债权(quán)债务清偿情况,资产变现情况,以(yǐ)及清算(suàn)期间的(de)收益、损失,费用支(zhī)出情(qíng)况进(jìn)行的审计。通(tōng)常包(bāo)括破产(chǎn)清算审计、合同约定终止清算审计等。
8、外汇年检审(shěn)计:
是最(zuì)常规的审(shěn)计业务,是对企事业单位(wèi)外汇(huì)收支情况、账户使用情况、外汇法规遵(zūn)循情况进行的(de)审核,出具外汇审计(jì)报告。
9、企业内部审计:
是指通过(guò)审查和评价企业的经营(yíng)活动(dòng)及内部控制的适(shì)当性、合法性和(hé)有(yǒu)效性(xìng),制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。
10、新(xīn)三(sān)板上市审(shěn)计:
对新三板挂(guà)牌企(qǐ)业进行的财务(wù)审计,一般会和(hé)券商(shāng)、律所共同组成小组,通(tōng)过充分了解被审计(jì)单位及其环境,审慎评估重大错报风险。
11、验收审计:
是指对经(jīng)过政府相关部门立项并进(jìn)行(háng)拨(bō)款的,对项目完成后进行验收,对项目执行期间产生(shēng)的投入、收入(rù)、费用等(děng)进行专项审(shěn)计。
12、招投标审计:
指招标方对投标单位的财务报(bào)表情(qíng)况(kuàng)进行了解(jiě),清楚招标单位财务状况和(hé)经济实力。
13.其(qí)他目的的(de)特(tè)定审计。
二、收费(fèi)标准:
审计收费标准依据各个审(shěn)计类型区分、依据(jù)注协行业指导价格和收费标(biāo)准,结合项(xiàng)目投资(zī)、收入(rù)或参考资产(chǎn)总额(é)情况而定。